Tujuanpenelitianiniuntukmengetahuidanmenganalisissistempengendalian internataspemberianpembiayaandanpengeloalaanpiutangpada PT. BPR Syari’ah Al-MabrurBabadanPonorogo yang telahditerapkansertamengidentifikasikelemahandankekuatanpadaPengendalianinternataspemberianpembiayaandalamrangkameningkatkanpengendalian internuntukmeminimalisirterjadinyakecurangandankegagalanpemberianpembiayaandanpengelola…
Skripsi ini membahas analisa pengendalian intern pelaksanaan anggaran pengeluaran dan estimasi pengeluaran kas pada RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian intern anggaran pengeluaran kas dan untuk mengetahui estimasi anggaran pengeluaran kas tahun 2013 dan 2014 di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan dua variabel…
Informasi merupakan sumber daya yang sangat penting bagi perusahaan, yang tidak hanya diperlukan oleh pihak-pihak dalam perusahaan, namun juga oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Pihak di dalam perusahaan meliputi pemilik perusahaan, manajer dan karyawan. Sedangkan pihak-pihak luar meliputi investor, kreditur, pemasok, pesaing, dan kantor pajak. Sistem informasi akutansi sangat erat kaitannya…
Penelitian ini merupakan penelitian yang diadaptasi dari skripsi yang berjudul “Bukti Mengenai Dampak Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Audit Fee. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap penentuan audit fee. Indikator yang digunakan pada variabel pengendalian internal adalah lima unsur yang m…